Просмотр полной версии : НДФЛ
а если учиться в платной аспирантуре если право на вычет по ндфл?
Да, но есть особенность - нужно быть работающим аспирантом (возможно есть и новшества - так что лучше проверить). Тогда возвращают 10 процентов. И есть срок "давности" для подачи - сразу не вспомню, боюсь напутать. Для этого необходимо взять необходимые документы у бухгалтера по месту работы и заполнить документ в налоговой. Вот.
есть особенность - нужно быть работающим аспирантом
Ну это как бы по логике льготы разумеется: возврат идет в пределах сумм уплаченного НДФЛ, а если человек не работает, не имеет зарплаты и НДФЛ в течение года соответственно не платит, то и возмещать ему по итогам нечего.
aquavita
02.09.2009, 15:13
Уточню. Вычет 13%. Срок возврата 3 года предшествующих году подачи налоговой декларации. Программа для заполнения деклараций есть в Интернете.
Общий порядок получения вычета в статье 219 НК РФ. Будут вопросы пишите письма :)
Заметьте, написал слово Интернет с большой буквы, согласно последним правилам русского языка :))
Ну это как бы по логике льготы разумеется: возврат идет в пределах сумм уплаченного НДФЛ, а если человек не работает, не имеет зарплаты и НДФЛ в течение года соответственно не платит, то и возмещать ему по итогам нечего.
Нифига не разбираюсь, но это как-то странно. А как тогда студентам возмещают, они же по умолчанию как-бы не работают?
shelvy, есть такой мерзкий толстый книжка - Налоговый кодекс с комментариями.. Не моими, ибо у меня уже букв на комментирование сего труда наших мудрых людей не хватает:)... Вот в той книжке как раз написано, кто-за что-на что право имееть:)
а до 18 лет студенческих - родителям возмещают, по аналогии с покупкой квартиры, а после 18 - вроде также? То есть родители официально неработающего студентика на очной форме обучения платят - им и возмещают?
aquavita
02.09.2009, 17:37
Нифига не разбираюсь, но это как-то странно. А как тогда студентам возмещают, они же по умолчанию как-бы не работают?
Ничего странного. Чтобы налог вернуть, его надо для начала уплатить.
А откуда деньги если они не работают? Если деньги родителей то они и получат налоговый вычет. Студент тут не причем.
Студенту у которого нет доходов облагаемых по ставке 13%, равно как и любым другим гражданам не имеющим подобных доходов (пенсионер) налоговый вычет на обучение не предоставляется. (Статья 210 НК РФ)
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
а до 18 лет студенческих - родителям возмещают, по аналогии с покупкой квартиры, а после 18 - вроде также? То есть родители официально неработающего студентика на очной форме обучения платят - им и возмещают?
Точно подмечено.
Вычет могут получить или родители ребенка, если они оплачивают его обучение или сам налогоплательщик если он оплачивает свое обучение ... статья 219 НК
Налогоплательщик имеет право на получение следующих налоговых вычетов ...
"в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде (1 календарный год) за свое обучение в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи (120 000 рублей), а также в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя)."
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
shelvy, есть такой мерзкий толстый книжка - Налоговый кодекс с комментариями.. Не моими, ибо у меня уже букв на комментирование сего труда наших мудрых людей не хватает:)... Вот в той книжке как раз написано, кто-за что-на что право имееть:)
А можно объединить усилия и сделать комментарий в картинках (схемах) для лучшего восприятия. Не шучу.
А можно объединить усилия и сделать комментарий в картинках (схемах) для лучшего восприятия. Не шучу. А чего, Гарант с его законодательством в схемах и Консультант с их энциклопедией спорных ситуаций по различным видам налогов уже отменили?
aquavita
02.09.2009, 17:54
А чего, Гарант с его законодательством в схемах и Консультант с их энциклопедией спорных ситуаций по различным видам налогов уже отменили?
Законодательство в схемах не видел (спасибо, гляну), ЭСС тот что был год назад выглядел отнюдь не схематично (в картинках), возможно с тех пор многое изменилось. Но ничего спорного в обсуждаемом вопросе нет, достаточно руководствоваться НК РФ. Да и для профессионалов все эти ЭСС, так или иначе. Я же предлагаю для обычных людей, доступным языком. Повысить так сказать налоговую культуру. Чтобы и школьнику и пенсионеру были понятны основные принцыпы налогообложения физиков.
возможно с тех пор многое изменилось. Многое.
Но ничего спорного в обсуждаемом вопросе нет, достаточно руководствоваться НК РФ.Спасибо, поржал аки конь.
Чтобы и школьнику и пенсионеру были понятны Здесь 1) аспиранты, 2) преподаватели 3) желающие стать п.1 или п.2, 4) сочувствующие.
основные принцыпы налогообложения физиков.
Весьма масштабная задача, особенно в рамках темы по возмещению НДФЛ за обучение.
Я думаю, что здесь все же есть смысл говорить именно по возмещению НДФЛ, если у кого-то будут вопросы.
Попутно еще раз отмечу особо (потому что такой вопрос иногда возникает). 120 тысяч, это не сумма, которую вам вернут, а предельная сумма расходов, с которой будет возмещен НДФЛ -- и то при соблюдении ряда дополнительных условий, в частности, что вы не воспользовались другими вычетами (напр. на лечение) и вашего уплаченного за год НДФЛ с зарплаты хватит на возмещение. То есть, брать нужно 13% от суммы.
Два упрощенных примера.
Пример 1.
Стоимость обучения в аспирантуре за год 80 тысяч рублей. В лимит 120 тысяч укладывается вся сумма, т.ч. к возврату: 80000*13% =10400 рублей.
При условии, что сумма удержанного с вас за год НДФЛ больше. Если за год с вас удержано, допустим, 8000 рублей НДФЛ, то эти 8000 (а не 10400) вам и вернут.
Пример 2.
Стоимость обучения в аспирантуре за год 200 тысяч рублей. Лимит 120 тысяч, поэтому к возврату 120000*13%=15600 рублей.
Условие по удержанному НДФЛ с зарплаты аналогично предыдущему примеру.
aquavita
02.09.2009, 19:26
Здесь 1) аспиранты, 2) преподаватели 3) желающие стать п.1 или п.2, 4) сочувствующие.
Про здесь, написали вы. Я же себя не ограничиваю рамками этого Форума.
Димитриадис
12.07.2010, 14:55
Вот еще интересный вопрос: а можно ли претендовать на возмещение 13%, если проходил платные курсы для подготовки к сдаче экзаменов КМ и собственно сдавал экзамены КМ на платной основе?
Александр45
12.07.2010, 15:34
Вот еще интересный вопрос: а можно ли претендовать на возмещение 13%, если проходил платные курсы для подготовки к сдаче экзаменов КМ и собственно сдавал экзамены КМ на платной основе?
Можно, кажется даже такая практика существует, но более точный комментарий должны дать юристы
Интересная тема. Я вот аспирант. Учусь платно и заочно. Параллельно работаю в другом ВУЗе (не в том где аспирант) преподавателем. 13% у меня из зарплаты удерживают как и со всех других работников не имеющих ученой степени. Получается я могу обратиться в ИФНС и вернуть то, что с меня удерживают на работе в ВУЗе?
Griff, можете, но, разумеется, в пределах установленных лимитов. Примеры и условия приводились выше в этой теме.
Пример 1.
Стоимость обучения в аспирантуре за год 80 тысяч рублей.
Но здесь идет речь о возмещении денег на обучение. А мне интересно, есть ли возмещение средств из удержанных 13% по месту работы в ВУЗе. Ведь у тех, кто работает в ВУЗе и имеет ученую степень 13% не высчитывается.
Вычет за обучение я оформляю ежегодно...
Griff, боюсь, что я не вполне понял Ваш вопрос. Если Вы уже оформляете вычет за обучение (чему и посвящена тема), то о возмещении каких ещё 13% идет речь?
Jacky, я имел в виду те 13%, которые у мня выщитывают ежемесячно из зарплаты преподавателя. У преподавателей имеющих степень 13% налог не выщитывают.
Димитриадис
10.04.2015, 09:14
Совета мудрого прошу (с)Vica3.
Дано:
1). Основная работа - в Вузике на Окраине Города (безсрочный трудовой договор + трудовая книжка).
2). Вторая работа - в Вузике в Городской Яме (срочный трудовой договор с 01.09.2014 по 30.06.2015).
3). Третья работа - в Вузике Северной Провинции (удаленная, срочный трудовой договор с 01.11.2014 по 31.10.2015). Тут получил зарплату единственный раз - в 2014 году, а в 2015, скорее всего, там буду просто числиться, а зарплаты не будет.
4). Дополнительно: делал разовые экспертизы по договорам оказания услуг (ГПХ). Суммы копеечные, но оформлялось все официально. Беда в том, что услуги оказывались мною разным организациям, каким конкретно - помню плохо. Часть договоров могла и не сохраниться. Могу посмотреть только по сберкнижке, на которую перечисляли эти несчастные копейки, но там же не видно, кто перечислял мне деньги.
Ситуация:
Нужно собрать пакет документов в налоговую для оформления налогового вычета за обучение в моей Окраинной Магистратуре. Когда получал вторую вышку - было проще: было единственное место работы, брал справку 2-НДФЛ, соответствено, и декларацию №-НДФЛ заполнять было проще.
Вопросы:
1). Нужно ли брать справки 2-НДФЛ со всех трех мест работы (см. выше)?
2). Нужно ли брать справки 2-НДФЛ со всех мест, где я оказывал экспертные услуги по договорам ГПХ?
3). Если я по причине забывчивости не отражу в декларации 3-НДФЛ разовые выплаты, которые были по договорам ГПХ (это ведь тоже доход), проверяемо ли это в налоговой и сможет ли она мне отказать в возврате искомых 13% по причине недостоверности декларации 3-НДФЛ?
1) да
2) да, если предприятия платили НДФЛ (так, вероятно, и было)
3) и еще штраф выпишет. Потому что проверяемо.
Димитриадис, чем больше справок, тем больше сумма вычета. Сам я беру в двух вузах, где работаю. Мелочевку всякую не указываю.
Всегда прокатывало нормально.
1. Да.
2. Разве по ГПХ выдают справки 3-ндфл? ГПХ не трудовой договор. Если только самому декларацию заполнить, заплатить налог и потом его на вычет заявить.
3. Проверяемо, если ГПХ не совсем черный.
4. Если доход с какой-нибудь работы достаточен для вычета, брать только его.
Димитриадис
10.04.2015, 10:26
Димитриадис, чем больше справок, тем больше сумма вычета. Сам я беру в двух вузах, где работаю. Мелочевку всякую не указываю.
У меня стандартный налоговый вычет за обучение - 13%.
Всегда прокатывало нормально.
А вот тов. avz говорит, что все проверяемо.
Разве по ГПХ выдают справки 3-ндфл? ГПХ не трудовой договор. Если только самому декларацию заполнить, заплатить налог и потом его на вычет заявить.
Позвонил в первую контору. Да, налог они сами платят как налоговый агент, и справку мне пообещали сделать. Стало быть, и в других организациях так же?
Проверяемо, если ГПХ не совсем черный.
Конторы серьезные, должны быть ГПХ белые.
У меня стандартный налоговый вычет за обучение - 13%.
Я это понял. Я получаю 13 % от суммы покупки квартиры. И это довольно большая денежка. Поэтому для меня чем больше, тем лучше.
А вот тов. avz говорит, что все проверяемо.
Проверяемо при желании. Но только нафиг им это нужно? Налоги-то заплачены. Чем больше они найдут у меня заплаченных налогов, тем больше им придется вернуть. Не думаю, что он будут внимательно расследовать мои справки, чтобы вернуть мне на 3 копейки больше денег. Нет у нас таких альтруистов в налоговых органах. Это выглядит абсурдно. Впрочем, может я чего-то не понял.
Димитриадис
10.04.2015, 11:36
Могу посмотреть только по сберкнижке, на которую перечисляли эти несчастные копейки, но там же не видно, кто перечислял мне деньги.
Если пойти с этим вопросом в Сбер, они дадут расклад (распечатку)?
nauczyciel
10.04.2015, 12:25
и еще штраф выпишет
За что штраф?
Если пойти с этим вопросом в Сбер, они дадут расклад (распечатку)?
Дадут. Но и по их распечатке не видно, кто перечислял.
За что штраф?
Нарушение пп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ.
Декларация, поданная с ошибками == не поданная вовремя декларация.
Дальше ст.ст. 15.5 + 15.6.1 КОАП РФ.
не поданная вовремя декларация
а разве для деклараций, подающихся с целью получения вычета, есть крайний срок подачи? Их вроде как можно подавать весь год
Наверно теоретически можно найти, за что штраф повесить. Но, во-первых, тут нужно какое-то расследование проводить, и непростое. Во-вторых, налог-то уплачен. Человек перед государством чист.
теоретически можно найти, за что штраф повесить
И найдут.
Лень идти и читать - у нас вся стенка налоговой оклеена страшилками, что за что.
А решение ФНС, кажется, имеет силу исполнительного листа.
Я-то все к чему? Проще взять бесплатно 2-НДФЛ и указать доход в декларации, раз уж он налоговой все равно известен.
Димитриадис
10.04.2015, 17:14
Дадут. Но и по их распечатке не видно, кто перечислял.
Сходил, взял распечатку и копии платежных поручений. В них все видно.
а разве для деклараций, подающихся с целью получения вычета, есть крайний срок подачи? Их вроде как можно подавать весь год
Да, весь год. Крайний срок (до 30 апреля) - это для тех, кто обязан подавать декларацию.
Оплатил штраф - заявляют, что не оплатил, выписывают новый.
Сходил в налоговую. Отыскали перевод денег. Исправили. Могу спать спокойно.
Но, во-первых, тут нужно какое-то расследование проводить, и непростое. Во-вторых, налог-то уплачен. Человек перед государством чист.
Сейчас мне не приходят из пенсионного письма, а раньше приходили и в них было указано кто перевел на мой счет и какую сумму, когда я подрабатывал на сторонах.
и копии платежных поручений. В них все видно
В них - да. В распечатке - нет.
nauczyciel
10.04.2015, 19:34
Декларация, поданная с ошибками == не поданная вовремя декларацияОткуда инфа?
Добавлено через 26 секунд
Нарушение пп. 4 п. 1 ст. 23 НК РФ.
Пока не вижу нарушения.
Димитриадис, Не заморачивайтесь! Я каждый год заполняю декларацию дя получения налогового вычета. Если одно из мест работы в части годового дохода перекрывает ожидаемые 13%, то справки с остальных мест работы можно и не предоставлять.
Добавлено через 1 минуту
Начисления ндфл по договорам ГПХ производит работодатель. Он же по ним и отчитывается. Внимательно читайте договор и налоговый кодекс :)
Димитриадис
10.04.2015, 20:48
Если одно из мест работы в части годового дохода перекрывает ожидаемые 13%, то справки с остальных мест работы можно и не предоставлять.
А почему? (тупо)
Начисления ндфл по договорам ГПХ производит работодатель. Он же по ним и отчитывается. Внимательно читайте договор и налоговый кодекс
Не хочу... вот вы умная - мне и разъясните (смотрит с некоторой надеждой)
А решение ФНС, кажется, имеет силу исполнительного листа.
Что взыскивать-то? Если человек "утаил" выплаченный (подчеркиваю) налог.
Димитриадис, Вот здесь посмотрите. Вполне доступно написано: https://pravoved.ru/question/9685/
Добавлено через 1 минуту
Это про обязанность работодателя удерживать НДФЛ с ВАШЕЙ ЗП.
_Tatyana_
10.04.2015, 21:04
и мне надо. я тоже хочу 13 % за квартиру.
есть место работы- там 2 НДФЛ не вопрос.
а есть еще разные организации типа департамента образования, министерства обозревания , где я получала деньги по договору за определенный вид работ. суммы разные. но не сильно большие, но таких договоров -10 наберется за год. и мне надо ехать в Москву за НДФЛ?
жуть какая
Что касается первого вопроса, то все просто. Если Вы желаете вернуть налоги на сумму 13тр, то вполне достаточно дохода в размере 100тр.
Остальные доходы можно не декларировать, если налоги с них уплачены.
Ну вот как то так...если ссылки на документы нужны, то ждите до понедельника, и моей встречи с Консультантом ;)
_Tatyana_
10.04.2015, 21:05
Димитриадис, Не заморачивайтесь! Я каждый год заполняю декларацию дя получения налогового вычета. Если одно из мест работы в части годового дохода перекрывает ожидаемые 13%, то справки с остальных мест работы можно и не предоставлять.
ну и что? на след же год можно добрать же
_Tatyana_, Если суммы серьезные, резон есть. Если мелочи, то время жаль ))) все равно получите эти 13%, в следующем году, в следующем периоде
Димитриадис, Не заморачивайтесь! Я каждый год заполняю декларацию дя получения налогового вычета. Если одно из мест работы в части годового дохода перекрывает ожидаемые 13%, то справки с остальных мест работы можно и не предоставлять.
Добавлено через 1 минуту
Начисления ндфл по договорам ГПХ производит работодатель. Он же по ним и отчитывается. Внимательно читайте договор и налоговый кодекс :)
Можно меня тоже ткнуть?
Разве по ГПХ организация Работодатель? А не заказчик?
Добавлено через 56 секунд
Димитриадис, Вот здесь посмотрите. Вполне доступно написано: https://pravoved.ru/question/9685/
Добавлено через 1 минуту
Это про обязанность работодателя удерживать НДФЛ с ВАШЕЙ ЗП.
Да, работодателя по трудовому договору.
А ГПХ тут причем? На него же справка 2-ндфл не выдается лицу, оказывавшему услуги.
Коллеги, налог на доходы физических лиц с ЛЮБОГО вида договора уплачивает работодатель!
Добавлено через 1 минуту
Прочтите внимательно свои договоры ГПХ: там указана сумма до налогообложения, а на руки вы получаете на 13% меньше.
там указана сумма до налогообложения, а на руки вы получаете на 13% меньше
кроме случаев, когда доход налогом не облагается (например, гранты РФФИ)
_Tatyana_
10.04.2015, 22:35
IRA2001, я поняла, что мелочь можно и не указывать, если одним годом весь налоговый вычет не получить. просто время на сбор бумажек потратишь- а сумма сильно не увеличится
_Tatyana_, Совершенно верно! Особенно если для вас время - деньги!
Путин отменил справку НДФЛ для получения налоговых вычетов
rg.ru / 6 апреля в 15:58
Владимир Путин упростил получение социальных налоговых вычетов. Теперь получить компенсацию за траты на обучение и медицинские услуги можно будет без заполнения справки НДФЛ. Это также касается взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни
Димитриадис
12.04.2015, 09:13
Путин отменил справку НДФЛ для получения налоговых вычетов
rg.ru / 6 апреля в 15:58
Владимир Путин упростил получение социальных налоговых вычетов. Теперь получить компенсацию за траты на обучение и медицинские услуги можно будет без заполнения справки НДФЛ. Это также касается взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни
Что за "справки"? имеется в виду 2-НДФЛ или 3-НДФЛ? И с какой даты вступают в силу эти поправки?
Что за "справки"? имеется в виду 2-НДФЛ или 3-НДФЛ? И с какой даты вступают в силу эти поправки?
3-НДФЛ это декларация на доходы физ лица, 2-ндфл - справка о доходах, что Работодатель дает.
Дата должна быть в НК, если вступили в силу, конечно. Искать в районе 200-х статей.
Или на налоге.ру
Димитриадис
29.03.2016, 21:38
Коллеги, в "Личном кабинете налогоплательщика" когда появляются данные о доходах по справкам 2-НДФЛ? автоматически? или когда пакет документов на предоставление вычета им направишь?
Димитриадис
06.10.2016, 21:12
Сегодня зашел в СБОЛ, смотрю, мне поступил налоговый вычет за обучение. Вот теперь я магистратуру закончил, ящитаю :)
Maksimus
14.05.2019, 11:41
Я в шоке от оперативности и простоты получения налоговых вычетов через личный кабинет на сайте налоговой.
Данные в 3-НДФЛ из 2-НДФЛ заполняются автоматом, никаких программ скачивать и устанавливать не нужно, все онлайн и интуитивно понятно. Надо только прикрепить сканы документов-оснований. Деньги появились меньше, чем за неделю. Могут, когда хотят.
Я в шоке от оперативности и простоты получения налоговых вычетов через личный кабинет на сайте налоговой.
Данные в 3-НДФЛ из 2-НДФЛ заполняются автоматом, никаких программ скачивать и устанавливать не нужно, все онлайн и интуитивно понятно. Надо только прикрепить сканы документов-оснований. Деньги появились меньше, чем за неделю. Могут, когда хотят.
ДА! Правда, у меня получилась странная вещь - декларация за 2018 год поступила в налоговую без сканов. Но мне позвонила (!) инспектор, продиктовала эл.почту, куда скинуть скан и через несколько часов все было одобрено.
Maksimus
14.05.2019, 11:55
Интересно, как они успевают пробивать подлинность бумажек.
Интересно, как они успевают пробивать подлинность бумажек.
Может, никак?
Maksimus
14.05.2019, 12:10
Должны, иначе весь бюджет разбазарят
Я вот еще хочу понять, можно ли мне получить налоговый вычет за мужа (социальный), если он не работает и уже не платит налоги. Что-то краем уха слышала, что можно, что бы почитать на эту тему?
Maksimus
14.05.2019, 14:18
Можно, например, за медуслуги. Читать ст. 219 НК РФ.
Кстати, тут даже не важно, на чье имя оформлен договор и кто платил (см. Письмо Минфина РФ от 12.05.2014 N 03-04-05/22028).
Добавлено через 14 минут
Единственное, там ерундовые суммы, 13 % не более, чем со 120 т.р. в год (кроме дорогостоящего лечения по перечню). На следующие периоды не переносится.
Можно, например, за медуслуги. Читать ст. 219 НК РФ.
Кстати, тут даже не важно, на чье имя оформлен договор и кто платил (см. Письмо Минфина РФ от 12.05.2014 N 03-04-05/22028).
Замечательно! Спасибо!
То есть, например, если муж идет с детенышем к зубному, платит от своего имени, я потом этот чек смогу включить в свой налоговый вычет?
Добавлено через 1 минуту
Единственное, там ерундовые суммы, 13 % не более, чем со 120 т.р. в год (кроме дорогостоящего лечения по перечню). На следующие периоды не переносится.
Не важно. Копейка рубль бережет.
Maksimus
14.05.2019, 14:29
Спрашивали про супруга, а всплыл детеныш. Вычет можно получить за обоих.
Но надо узнавать, прокатит ли такая транзитная схема за детеныша. Вроде, должна прокатить, если супруг - отец/усыновитель детеныша.
Спрашивали про супруга, а всплыл детеныш.
Ну так это, женская логика, мысли скачут.:)
супруг - отец детеныша
Да.
Данные в 3-НДФЛ из 2-НДФЛ заполняются автоматом
о, оно таки научилось это делать? Замечательно
Maksimus
15.05.2019, 08:35
Да, одной кнопкой. Причем можно выгрузить данные из нескольких 2-НДФЛ
о, оно таки научилось это делать? Замечательно
Да, если эти сведения уже есть в налоговой.
Maksimus
15.05.2019, 10:17
если эти сведения уже есть в налоговой
это понятно. Невозможно заполнить автоматом то, чего нет в ЛК :)
vBulletin® v3.8.8, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot